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Levantada
Ingresada
Autorizada
Validada
Compensada
El flujo de este rechazo ha sido interrumpido por:
Concluida
Token Detenido:
desde el dia:
10 de julio de 2025, 6:00:00 a.m.
OMAR ANDRES GOMEZ
Con el siguiente comentario:
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
Compensado
1. Levantamiento
miércoles, 25 de junio de 2025
Token | RFC | Razon social | Sucursal | Fecha de carga | Chofer | Unidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFcWeA4Anr | ISR181008KL8 | INSUMOS PARA LA SALUD ROSARIO | CHIMALHUACAN | 25/06/2025 | Adid Hernandez Gonzalez | LG-00-753 | Por piezas |
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Registro
Folio de calidad | Ejecutivo de calidad | Fecha de registro |
|---|---|---|
3758 | Alejandro Sanchez | 26/06/2025 |
Notas de credito solicitadas:
Factura | # de productos | Motivo | Monto | Consecutivo | Soporte1 |
|---|---|---|---|---|---|
2000122909 | 1 | Error de ventas | 47738.88 | 4026 | Archivo |
3. Autorizacion
Factura | 600 | 84 | Ejecutivo de ventas |
|---|---|---|---|
2000122909 | 60095427 | 84057634 | CLAUDIA NAYELI GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
4. Validacion
Factura | Soporte2 |
|---|---|
2000122909 | Archivo |
Ejecutivo de validacion |
|---|
MIGUEL MEDINA |
5. Compensacion
Factura | 300 | Codigo NDC | Importe autorizado | Ejecutivo |
|---|---|---|---|---|
2000122909 | 30053227 | CR-00089887 | $47,738.88 | OMAR ANDRES GOMEZ |
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|---|
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