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Levantada
Ingresada
Autorizada
Validada
Compensada
El flujo de este rechazo ha sido interrumpido por:
Concluida
Token Detenido:
desde el dia:
25 de junio de 2025, 6:00:00 a.m.
OMAR ANDRES GOMEZ
Con el siguiente comentario:
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
Compensado
1. Levantamiento
miércoles, 21 de mayo de 2025
Token | RFC | Razon social | Sucursal | Fecha de carga | Chofer | Unidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFcWeA5hV7 | CNA090310QW1 | CORPORACION NACIONAL DE ABASTO | Sin sucursales | 21/05/2025 | Transporte externo | Transporte externo | Por piezas |
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Registro
Folio de calidad | Ejecutivo de calidad | Fecha de registro |
|---|---|---|
3602 | Marco Antonio Chavez Gomez | 22/05/2025 |
Notas de credito solicitadas:
Factura | # de productos | Motivo | Monto | Consecutivo | Soporte1 |
|---|---|---|---|---|---|
2000111706 | 1 | Producto Maltratado | 279.18 | 3825 | Archivo |
3. Autorizacion
Factura | 600 | 84 | Ejecutivo de ventas |
|---|---|---|---|
2000111706 | 60094976 | 84057391 | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA |
4. Validacion
Factura | Soporte2 |
|---|---|
2000111706 | Archivo |
Ejecutivo de validacion |
|---|
MIGUEL MEDINA |
5. Compensacion
Factura | 300 | Codigo NDC | Importe autorizado | Ejecutivo |
|---|---|---|---|---|
2000111706 | 30053016 | CR-00089542 | 279.18 | OMAR ANDRES GOMEZ |
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|---|
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