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Levantada
Ingresada
Autorizada
Validada
Compensada
El flujo de este rechazo ha sido interrumpido por:
Concluida
Token Detenido:
desde el dia:
10 de julio de 2025, 6:00:00 a.m.
OMAR ANDRES GOMEZ
Con el siguiente comentario:
Esta devolucion ha sido cancelada por:
Token Cancelado:
Compensado
1. Levantamiento
lunes, 30 de junio de 2025
Token | RFC | Razon social | Sucursal | Fecha de carga | Chofer | Unidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFcWeA6Cpc | DDF741104HF9 | DEKAFARMA | Sin sucursales | 30/06/2025 | Transporte externo | Transporte externo | Por piezas |
Productos Rechazados:
Material | Descripcion | Cantidad | Lote | Factura | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Registro
Folio de calidad | Ejecutivo de calidad | Fecha de registro |
|---|---|---|
3774 | Marco Antonio Chavez Gomez | 30/06/2025 |
Notas de credito solicitadas:
Factura | # de productos | Motivo | Monto | Consecutivo | Soporte1 |
|---|---|---|---|---|---|
2000119388 | 1 | Producto Maltratado | 47.37 | 4043 | Archivo |
3. Autorizacion
Factura | 600 | 84 | Ejecutivo de ventas |
|---|---|---|---|
2000119388 | 60095499 | 84057661 | KARLA VERONICA GALVÁN MUJICA |
4. Validacion
Factura | Soporte2 |
|---|---|
2000119388 | Archivo |
Ejecutivo de validacion |
|---|
MIGUEL MEDINA |
5. Compensacion
Factura | 300 | Codigo NDC | Importe autorizado | Ejecutivo |
|---|---|---|---|---|
2000119388 | 30053235 | CR-00089895 | $109.90 | OMAR ANDRES GOMEZ |
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|---|
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