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Modulo de validacion

1. Datos del cliente

Numero de cliente:

Razon social:

Establecimiento:

Fecha de solicitud:

25 nov 2025

Estatus:

Token:

2. Productos devueltos

Calve SAP
Material
Lote
Caducidad
Factura
Motivo
Fecha de factura
# Cantidad
Recibido
PNC
Inventarios
509121
HERBAL ESSENCES MOUSSE CABELLO RIZO 200G
5260C245P1
31/08/2028
2000152832
Control de calidad
31/10/2025
1
1
1
0
513083
SABA DELGADA C ALAS C/14
2625235
31/08/2028
2000155767
Control de calidad
14/11/2025
1
1
1
0
510344
SOLOTARE 9M 1200 G C/30 CAP
23CB0301
31/03/2026
2000155762
Caducidad
14/11/2025
6
6
0
6
506418
FLEXTRIN 300/200/25 MG C/30 COM
25J02928
30/06/2027
2000155760
Producto maltratado
14/11/2025
1
1
1
0
510008
VITACILINA C/28 G UNG
019D25
16/04/2026
2000155760
Producto maltratado
14/11/2025
1
1
1
0
507724
ASPITAK P 100 MG C/30 COMP
25061718
30/06/2027
2000155759
Producto maltratado
14/11/2025
1
1
1
0
500140
TRIXONA IV 1 G SOL INY C/1 AMP 10 ML
5020362
12/02/2027
2000155759
Producto maltratado
14/11/2025
1
1
1
0
507795
BENZA/BENCIL 1200000 UI SUS INY C/1 AMP
I25Y074
31/03/2027
2000155759
Producto maltratado
14/11/2025
1
1
1
0
84
600
Motivo
Monto
Soporte1
Origen
84059067
60097397
Control de calidad
54.47
Archivo
Devolucion
84059068
60097398
Control de calidad
30.62
Archivo
Devolucion
84059069
60097399
Caducidad
419.13
Archivo
Devolucion
84059070
60097400
Producto maltratado
94.19
Archivo
Devolucion
84059071
60097401
Producto maltratado
54.92
Archivo
Devolucion

Modulo de Log IN:

Destina el producto devuleto

Autorizar el destino:
Se ha inspeccionado el producto neesario y autorizas el destino de todos los producto en cuestion?

Contraseña incorrecta

Autorizado con exito

1. Selecciona la partida a la que asignaras destino

2. Coloca las cantidades de cada destino en el siguiente campo y da clic en asignar:

3. Continua con el destino de todos los productos y al finalizar da clic en el siguiente boton

La cantidad no coincide
Deseas continuar con la asignacion del destino?

La suma no coincide

Detenida con exito

Guardando...

3. Notas de credito solicitadas:

84
600
Factura
Motivo
Monto
Soporte1
Soporte2
84059067
60097397
2000152832
Control de calidad
54.47
Archivo
Archivo
84059068
60097398
2000155767
Control de calidad
30.62
Archivo
Archivo
84059069
60097399
2000155762
Caducidad
419.13
Archivo
Archivo
84059070
60097400
2000155760
Producto maltratado
94.19
Archivo
Archivo
84059071
60097401
2000155759
Producto maltratado
54.92
Archivo
Archivo
NDE

Destinada con exito

Este token esta en otro proceso..

Puedes solicitar una revision del token al administrador despues de autentificarte ingresando el motivo en le siguiente campo y dando clic en el boton "Solicitar".

¡Ten pasiencia! Este proceso no es imediato ya que requiere la autorizacion de algunas partes

Modulo de log IN

Contraseña incorrecta

Token Detenido

El flujo de esta devolucion ha sido interrumpida por:

OMAR ANDRES GOMEZ

desde el dia:

29 de diciembre de 2025

Nuestro sistema de gestion de quejas se encuentra trabajando para poder dar una solucion con las areas involucradas. Por el momento no es posible acceder a este modulo.

Te recordamos que puedes contactarnos para solicitar mas infromacion a los numeros 55 7952 8650 / 55 3166 5538

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